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    2017年度365bet中文官网_澳门365bet娱乐平台_365bet预测部门预算
    信息来源:365bet中文官网_澳门365bet娱乐平台_365bet预测  ‖  发稿作者:管理员   ‖  发布时间:2017年7月9日  ‖  查看170次  ‖  

    365bet中文官网 2017年度365bet中文官网_澳门365bet娱乐平台_365bet预测部门预算

     

       

     

    第一部分 365bet中文官网_澳门365bet娱乐平台_365bet预测基本情况

    一、主要职能

    二、365bet中文官网

    第二部分 365bet中文官网_澳门365bet娱乐平台_365bet预测2017年度部门预算情况说明

    第三部分 名词解释

    第四部分 365bet中文官网_澳门365bet娱乐平台_365bet预测2017年度部门预算表

    :1、收支总体情况表  预算01

    2、收入总体情况表  预算02

    3、支出总体情况表  预算02

    4、财政拨款收支总体情况表  预算04

    52017年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 预算05

    62017年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 预算06

    72017年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 预算07

    82017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表  预算08

    92017年政府性基金预算支出情况表  预算09

    102017年部门预算基本支出预算表   预算10

    112017年部门预算项目支出预算表   预算11

     

    第一部分 365bet中文官网_澳门365bet娱乐平台_365bet预测基本情况

     

    一、主要职能

    365bet中文官网_澳门365bet娱乐平台_365bet预测是国家法律监督机关,依法履行法律监督职能。主要职责是:1.根据上检察机关工作布置,确定全区检察工作思路,部署检察工作任务;2.依法对直接受理的职务犯罪案件进行侦查;3.依法对公安机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或不予起诉;4.依法对公安机关的侦查活动是否合法实行监督;5.依法对刑事案件提起公诉,支持公诉;6.依法对同级人民法院的审判活动是否合法实行监督;7.依法对监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督;8.依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利,追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。365bet中文官网_澳门365bet娱乐平台_365bet预测接受省、市检察机关的领导,对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作、接受监督、执行决议。

    二、365bet中文官网

    365bet中文官网_澳门365bet娱乐平台_365bet预测共有11个内设机构和1个直属行政单位,包括办公室、政工科、案管科、反贪污贿赂局、职务犯罪预防科、控告申诉检察科、民事行政检察科、反渎职侵权局、侦查监督科、刑事执行检察科、公诉科和司法警察大队。

     

    第二部分 365bet中文官网_澳门365bet娱乐平台_365bet预测2017年度部门预算情况说明

    一、2017年度预算收入说明情况

        2017年一般公共预算拨款1105.79万元,比上年增加了220.79万元,增长了24.95%

    二、2017年度预算支出说明情况

     2017年支出预算1105.79万元,比上年增加了220.79万元,增长了24.95%,主要是干警基本工资增加和人员分类改革薪酬增资、退休人员增加。一、其中:基本支出855万元比上年增加了194万元,增长29.35%其中:工资福利支出533万元,比上年增加99万元,增长22.81%,商品和服务支出203万元,比上年增加了63万元,增长45%,对个人和家庭的补助支出119万元比上年增加了57万元,增长了91.94%二、项目支出250.79万元比上年增加了26.79万元,增长11.96%

    三、“三公”经费增减变化原因情况说明

    2017年我院“三公”经费预算总额为34.75万元,比上年72.5万元,减少了37.75万元,降低52.07%其中:

      1、因公出国(境)费支出0万元。

    2、公务用车运行维护费支出33.25万元,比上年35万元减少了1.75万元,降低4.79%,公务用车购置费为0元。

    3、公务接待费支出1.5万元与上年1.5万元持平。

    四、机关运行经费安排情况

    机关运行经费一般公共预算177万元,包括:办公费34万元,手续费0.5万元,水电费17万元,邮电费8万元,物业管理费16万元,公务接待费1.5万元,劳务费34万元,工会经费10万元,福利费10万元,其他商品和服务支出46万元。

    五、政府采购安排情况说明

    2017年政府采购预算19.95万元,主要采购项目为货物类,包括计算机、系统设备等国有资产。

     

     第三部分 名词解释

    1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    3、“三公”经费:是指预算单位纳入财政预决算管理的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)支出。

     

     第四部分 365bet中文官网_澳门365bet娱乐平台_365bet预测2017年度部门预算表

    详见附件:

    1、收支总体情况表  预算01

    2、收入总体情况表  预算02

    3、支出总体情况表  预算02

    4、财政拨款收支总体情况表  预算04

    52017年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 预算05

    62017年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 预算06

    72017年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 预算07

    82017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表  预算08

    92017年政府性基金预算支出情况表  预算09

    102017年部门预算基本支出预算表   预算10

    112017年部门预算项目支出预算表   预算11


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